Pelatihan ini memberikan kerangka acuan dalam memahami, mengikuti perubahan dan perkembangan serta aplikasi aspek-aspek fundamental perpajakan yang menyangkut: pengertian dan penggolongan, pengukuran dan prosedur pembayaran pajak terutang, pengakuan atau pencatatan dan penggolongan dokumen serta pelaporan berbagai macam pajak baik pusat maupun daerah menurut undang-undang dan peraturan pajak yang berlaku saat ini, serta dampaknya terhadap laporan keuangan perusahaan. Melalui pemahaman yang benar peserta diharapkan dapat mengaplikasikan berbagai peraturan pajak dalam melakukan perencanaan pajak perusahaan ke depan. Setelah mengikuti pelatihan ini peserta diharapkan mengikuti pelatihan Tax Planning.

MATERI:

  1. Pengantar Pengetahuan Pajak Di Indonesia
    • Perkembangan terakhir peraturan perpajakan di Indonesia
    • Perkembangan terakhir pajak penghasilan
    • Perkembangan terakhir pajak pertambahan nilai & barang mewah (PPN)
    • Perkembangan terakhir ketentuan umum perpajakan
    • Managemen pajak pengantar
  2. Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan di Indoneia
    • Nomor pokok wajib pajak
    • Pengiian SPT tahunan & masa
    • Pemeriksaan pajak : strategi & cara mengatasi pemeriksaan pajak
    • Penyidikan pajak
    • Strategi umum dalam tata cara perpajakan
  3. Pajak Penghasilan
    • Cara menghitung pajak
    • Strategi meminimasi beban pajak
    • Teknik pengisian SPT
    • Teknik rekonsiliasi fiskal
    • Strategi PPH pasal 21 & 26
    • Strategi PPH pasal 22
    • Strategi PPH pasal 23
    • Strategi PPH pasal 24
    • Strategi PPH pasal 25
    • Strategi perencanaan pajak
    • Studi kasus
  4. Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Serta Barang Mewah (PPN)
    • Mekanisme pembayaran PPN
    • Faktur pajak dan notaretur
    • Dasar pengenaan pajak PPN
    • Pedoman pengkreditan pajak masukan
    • Studi kasus pengisian SPT PPN
    • PPN atas ekspor & impor
    • PPN terhadap kegiatan penyerahan BKP & JKP tertentu
    • Restitusi pajak PPN
    • Studi kasus pengisian SPT masa PPN
  5. Pajak Daerah
    • Jenis-jenis pajak daerah
    • Studi kasus
  6. Pengantar Perencanaan Pajak Perusahaan
    • Strategi pemilihan bentuk usaha
    • Strategi pemilihan metode akuntansi
    • Strategi leasing atau beli
    • Perencanaa pajak berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku
    • Studi kasus

INSTRUKTUR:
Dr. Baldric Siregar, M.Si and Tim
(Pakar di bidang Manajemen Keuangan dan Perpajakan)

METODE:
Kegiatan pelatihan dirancang agar peserta dapat memahami secara komprehensif materi yang disampaikan, sehingga dapat dimplementasikan secara aplikatif dalam dunia kerja. Adapun metode yang digunakan adalah:
1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation

PESERTA:
Semua level karyawan (keuangan, akuntansi, pemasaran, SDM, teknik, dll.) yang berhubungan dengan pajak perusahaan.

Permintaan Brosur penawaran Training ( Harga, Waktu dan Tempat) silahkan Menghubungi kami.

Catatan :

  • Pelatihan ini dapat di-customized sesuai kebutuhan perusahaan Anda bila diselenggarakan dalam bentuk In-House Training. Untuk permintaan In-House Training dengan jenis topik lainya, silahkan mengirimkan ke alamat email yang tercantum di web kami.
  • Request Training. Jika anda membutuhkan informasi pelatihan yang belum tercantum pada website ini, atau anda ingin memberikan usulan materi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan perusahaan anda, silahkan mengirimkan ke alamat emailyang tercantum.
  • Bila tidak ada tanggal dan waktu atau yang tercantum sudah kadaluarsa didalam artikel mohon tanyakan kepada kami untuk jadwal terbarunya.
  • Peserta bisa mengajukan Tanggal Pelatihan / Training selain yang tertera pada silabus penawaran.

Informasi Jadwal training / Pelatihan 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | di Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Bogor, Surabaya, Malang, Bali, Lombok, Balikpapan, Makassar, Medan, Batam, Riau, Pontianak, Semarang, Solo, Manado, dan Kota-kota lainnya

Advertisement